Budget map · 令和8年度 一般会計と特別会計

どこから入って、何に使うか。押すと、中身に潜れます。

令和8年度 一般会計と特別会計の歳入・歳出の面積図

令和8年度 一般会計と特別会計3つ(歳入・歳出とも) 3月の当初 896.2億円(去年から +3.9億円)。6月・9月の補正で +46.7億円、補正後 942.8億円。押すと、中身に潜れます。
会計を足すと、一般会計から特別会計へ回すお金(繰出金)33.9億円が、両方に数えられています。

10%以上増えた 3〜10%増えた ほぼ同じ 3〜10%減った 10%以上減った 補正 +◯6月・9月の補正予算で足した額

市の貯金(一般会計の基金)は、いくらあるか

令和7年度末(決算)47.7億円
  1. −37.1億円当初予算で取り崩す歳入の「繰入金」
  2. +3,441万円当初予算で積み立てる歳出の「積立金」
  3. −6,035万円補正で取り崩す6月・9月の補正予算
  4. +18.4億円補正で積み立てる財政調整基金15.4億円・減債基金3.0億円
予算どおりに出し入れすると約28.7億円

「予算どおりに出し入れすると」は、予算に書かれた取り崩しと積み立てを足し引きした鈴木優作の計算です。運用益などは含めていません。実際の残高は決算で決まります。国保・介護などの特別会計の基金は含めていません。

面積が金額(3月の当初予算)、色が去年からの動きです。数字は三郷市の令和8年度当初予算書の歳出事項別明細書から取り出したもので、いちばん奥では予算書の該当ページを開けます。どんな形で出ていくか(性質別)と、数字の読み方はこちら →

3月のあとに、足したもの

令和8年3月に当初予算を議決したあと、6月と9月の定例会で補正予算を5本、議決しました。合わせて+46.7億円です。面積図の「補正 +◯」の札は、この額です。

  • 一般会計補正予算(第1号)+3.1億円
  • 一般会計補正予算(第2号)+33.1億円
  • 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)+2.3億円
  • 介護保険特別会計補正予算(第1号)+6.4億円
  • 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)+1.8億円
議会会計・款/目主な中身(予算書の事業名)補正額
9月一般会計・総務費財政調整基金費財政調整基金積立+15.4億円
9月一般会計・民生費生活保護総務費会計年度任用職員人件費、生活保護事務(経理・管理)+4.6億円
9月介護保険・基金積立金三郷市介護保険給付費支払基金積立金介護保険給付費支払基金積立事業+4.1億円
9月一般会計・総務費減債基金費減債基金積立+3.0億円
9月一般会計・土木費道路維持費道路維持修繕事業、道路維持管理事業+2.3億円
6月一般会計・民生費扶助費生活保護事業+2.1億円
9月一般会計・民生費保育所費会計年度任用職員人件費、民間保育所等運営支援事業、認定こども園運営改善費等支援事業、子育てのための施設等利用給付事業+2.0億円
9月国民健康保険・基金積立金財政調整基金積立金財政調整基金積立金+1.9億円
9月後期高齢者医療・後期高齢者医療広域連合納付金後期高齢者医療広域連合納付金後期高齢者医療広域連合納付金事業+1.7億円
9月介護保険・諸支出金償還金国県支出金等返還事業+1.5億円

大きい順に10件。議決日は6月定例会が令和8年6月9日、9月定例会が9月14日で、いずれも原案可決です。

この+46.7億円の財源(歳入の補正)でいちばん大きいのは、前の年度に使い切らなかったお金(繰越金)41.2億円です。大きい順に5件:

  • 9月一般会計・繰越金(繰越金)+30.9億円
  • 9月介護保険・繰越金(繰越金)+6.2億円
  • 9月国民健康保険・繰越金(前年度繰越金)+2.3億円
  • 9月後期高齢者医療・繰越金(繰越金)+1.8億円
  • 6月一般会計・国庫支出金(生活保護費負担金)+1.6億円

上水道事業と公共下水道事業も、予算書では特別会計です。一方で、企業と同じ会計の仕組みで、現金が出ていかない減価償却費なども支出に入ります。同じ面積で並べると比べ方が変わるので、この地図には入れていません。

一覧で見る(歳入・歳出の款ごとの中身と予算書のページ)

歳入:一般会計 617.5億円

款令和8年度去年から
市税市民税・固定資産税など、市に納める税247.1億円+15.3億円
国庫支出金国から来るお金(生活保護・子育てなどの負担金や補助金)136.1億円+1.1億円
県支出金県から来るお金(負担金や補助金)49.5億円+7.0億円
市債市の借金(主に建設のために借りるお金)43.3億円−22.8億円
繰入金市の貯金(基金)を取り崩して使うお金37.1億円−1.7億円
地方消費税交付金消費税のうち地方の分の一部36.0億円+2.0億円
地方交付税国が市どうしの財源の差をならすために配るお金17.5億円−2.0億円
繰越金前の年度に使い切らなかったお金17.5億円−5.5億円
諸収入貸したお金の返済や雑入など11.3億円−3.0億円
分担金及び負担金サービスを受ける人などが負担するお金5.0億円−61万円
使用料及び手数料施設の使用料や証明書の手数料4.3億円+4,128万円
株式等譲渡所得割交付金株の売却益にかかる県税の一部2.7億円+1.2億円
地方譲与税国が集めた税(自動車重量税など)の一部2.6億円−1,450万円
法人事業税交付金会社が県に納める事業税の一部2.4億円±0
地方特例交付金国の減税で減った税収の穴埋め2.2億円+4,873万円
配当割交付金株の配当にかかる県税の一部1.8億円+3,000万円
財産収入市の財産を貸したり運用したりした収入4,896万円+1,663万円
利子割交付金預金の利子にかかる県税の一部2,400万円+1,200万円
交通安全対策特別交付金交通違反の反則金から配られ、交通安全に使うお金1,615万円−36万円
環境性能割交付金車を買うときの県税の一部1,000万円−4,000万円
寄附金市への寄附754万円−674万円

歳入:国民健康保険 129.1億円

款令和8年度去年から
県支出金県から来るお金(医療費の支払いにあてる)88.9億円+7,450万円
国民健康保険税加入者が納める保険税29.0億円+3.5億円
繰入金一般会計や基金から入れるお金10.9億円−3.0億円
諸収入延滞金や雑入など2,975万円−1,378万円
国庫支出金国からの補助金869万円+869万円
財産収入基金の運用収入23万円+22万円
一部負担金医療費の自己負担の一部2,000円±0
使用料及び手数料手数料2,000円±0
繰越金前の年度の残り1,000円±0

歳入:介護保険 122.1億円

款令和8年度去年から
支払基金交付金40〜64歳の方が医療保険と一緒に納めた保険料から来るお金31.5億円+1.6億円
介護保険料65歳以上の方が納める保険料28.2億円−1,087万円
繰入金一般会計や基金から入れるお金22.7億円+2.9億円
国庫支出金国の負担金・補助金22.4億円+1.3億円
県支出金県の負担金・補助金17.4億円+8,838万円
財産収入基金の運用収入194万円+127万円
諸収入延滞金や雑入など5,000円±0
繰越金前の年度の残り1,000円±0

歳入:後期高齢者医療 27.4億円

款令和8年度去年から
後期高齢者医療保険料75歳以上の方などが納める保険料22.6億円+3.1億円
繰入金一般会計から入れるお金4.7億円+5,994万円
諸収入還付金や延滞金など365万円+60万円
繰越金前の年度の残り1,000円±0

歳出:一般会計 617.5億円

民生費312.5億円去年から +10.6億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
保育所費70.1億円+7.9億円p.196
障害福祉費61.7億円+6.6億円p.152
扶助費51.8億円±0p.206
児童福祉費45.6億円−1.4億円p.182
老人医療費20.1億円+3,792万円p.170
介護保険事業費19.3億円+1.2億円p.170
国民健康保険事業費11.6億円−2.4億円p.162
児童クラブ費7.3億円−1.8億円p.202
社会福祉総務費8.8億円+506万円p.148
児童福祉総務費4.5億円+620万円p.180
生活保護総務費3.6億円−1,054万円p.204
老人福祉費2.1億円+1,737万円p.164
老人福祉センター費1.6億円+939万円p.172
障がい者福祉施設みさと運営費1.3億円−93万円p.172
児童発達支援センター運営費1.1億円+399万円p.192
児童館費8,679万円−386万円p.190
健康福祉会館運営費5,607万円−467万円p.178
国民年金事務費3,776万円+152万円p.164
ふくし総合相談・地域支援事業費1,932万円+63万円p.178
災害救助費59万円±0p.208
総務費77.0億円去年から −18.7億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
災害対策費5.6億円−17.8億円p.118
一般管理費22.8億円+1.8億円p.72
文化施設費13.4億円−3,496万円p.102
情報政策費7.1億円−2.3億円p.86
財産管理費7.6億円+2.5億円p.94
税務総務費4.7億円+1,232万円p.124
戸籍住民基本台帳費4.2億円+93万円p.132
交通安全費1.9億円+2,266万円p.112
参議院議員選挙費0円−1.3億円p.142
主税費1.2億円−369万円p.126
市議会議員選挙費0円−1.2億円p.142
文書管理費1.1億円−58万円p.78
パスポートセンター費9,070万円−10万円p.110
基幹統計調査費739万円−8,121万円p.144
市長選挙費8,005万円+8,005万円p.140
資産税費7,053万円+1,667万円p.132
企画費2,428万円−3,281万円p.84
出張所費5,480万円+283万円p.110
会計管理費4,731万円+48万円p.100
市民活動支援費4,391万円−317万円p.100
広報広聴費3,502万円−915万円p.92
防犯推進費4,039万円+557万円p.116
コミュニティ施設整備事業費750万円−3,250万円p.102
選挙管理委員会費3,832万円+108万円p.136
財政管理費1,951万円−1,394万円p.94
人事管理費2,775万円−180万円p.88
監査委員費2,862万円+77万円p.146
公共施設整備基金費1,574万円−383万円p.94
県議会議員選挙費1,928万円+1,928万円p.142
諸税費1,560万円+347万円p.130
統計調査総務費1,336万円+134万円p.142
市民税費952万円−29万円p.130
減債基金費856万円+756万円p.94
男女共同参画推進費201万円−596万円p.82
財政調整基金費746万円+612万円p.94
契約管理費705万円+298万円p.98
人権推進費352万円−119万円p.80
市民相談費206万円−3,000円p.108
消費生活対策費189万円−6万円p.108
諸費68万円−24万円p.124
国際化推進費78万円−10万円p.102
公平委員会費68万円−8万円p.124
広聴費0円−32万円p.124
工事検査費18万円−9,000円p.98
教育費62.4億円去年から +3.5億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
学校管理費18.2億円+6,952万円p.308
学校給食費15.6億円−1.6億円p.344
教育振興費5.0億円+2.7億円p.310
事務局費4.8億円+685万円p.296
学校管理費4.3億円+1.5億円p.310
図書館費2.9億円−2,152万円p.322
教育振興費2.6億円+1.2億円p.312
体育振興費2.4億円+7,513万円p.338
社会教育総務費2.1億円−498万円p.314
保健体育総務費1.8億円−1,140万円p.332
体育館費5,934万円−9,718万円p.342
学校教育指導費1.1億円−1,439万円p.302
学務費3,247万円−2,319万円p.300
幼稚園費2,332万円−133万円p.314
公民館費2,246万円−95万円p.318
特別支援教育費1,142万円+28万円p.306
青少年健全育成費912万円−71万円p.328
青少年ホーム費743万円+103万円p.332
文化財保護費350万円−175万円p.326
教育委員会費341万円−1万円p.296
「日本一の読書のまち」推進費128万円−142万円p.320
市史編さん費224万円−32万円p.328
人権教育費104万円+14万円p.318
視聴覚ライブラリー費14万円−1万円p.326
公債費53.0億円去年から +2.5億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
元金47.9億円+4,889万円p.348
利子5.1億円+2.0億円p.350
土木費44.2億円去年から −7.0億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
公共下水道費9.2億円−1,700万円p.274
都市計画総務費7.8億円+6,377万円p.264
街路事業費5.4億円−8,634万円p.272
河川整備費2.4億円−3.4億円p.262
みどり公園費3.4億円−2.0億円p.274
河川維持費4.1億円+2,320万円p.260
道路橋りょう総務費4.1億円−95万円p.252
道路維持費3.0億円−435万円p.256
道路新設改良費1.7億円−1,000万円p.258
区画整理費3,559万円−1.1億円p.270
橋りょう維持費9,400万円−1,300万円p.258
土木総務費9,467万円+497万円p.248
住宅管理費2,755万円+1,444万円p.278
都市下水路費1,676万円−474万円p.274
建築指導費1,923万円−32万円p.250
応急対策費1,608万円−27万円p.254
橋りょう新設改良費630万円−970万円p.258
河川総務費205万円−72万円p.260
衛生費40.5億円去年から +5.1億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
じん芥処理費18.3億円+1.1億円p.230
保健予防費5.9億円−7,666万円p.212
上水道費4.5億円+4.5億円p.234
母子保健費2.8億円+1,128万円p.214
成人保健費2.6億円+3,773万円p.218
保健衛生総務費2.6億円+1,030万円p.208
斎場費1.5億円−13万円p.226
清掃総務費1.2億円−397万円p.228
し尿処理費1.0億円−104万円p.232
公害対策費1,132万円−888万円p.224
環境衛生費696万円−1,070万円p.222
消防費18.3億円去年から −3.6億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
常備消防費16.1億円−4.4億円p.280
消防施設費1.1億円+8,144万円p.294
非常備消防費1.1億円−81万円p.290
商工費3.5億円去年から −849万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
商工振興費2.8億円−992万円p.244
商工総務費7,083万円+144万円p.244
議会費3.2億円去年から +362万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
議会費3.2億円+362万円p.68
農林水産業費1.6億円去年から +548万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
農業総務費9,717万円+26万円p.238
農業振興費4,495万円+587万円p.240
農業委員会費1,323万円−65万円p.236
労働費6,806万円去年から −1,161万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
労働諸費6,806万円−1,161万円p.234
予備費5,000万円去年から ±0

予備費は、予算書の明細に節の内訳が載っていません。

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
予備費5,000万円±0p.352
諸支出金2,314万円去年から +1,332万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
開発公社費2,050万円+1,100万円p.350
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金費177万円+159万円p.352
常磐新線対策基金費65万円+56万円p.350
三郷市被災者支援がんばろう基金費19万円+16万円p.352
三郷市みどりの基金費3万円±0p.350
三郷市地域福祉基金費1,000円±0p.350

歳出:国民健康保険(特別会計) 129.1億円

保険給付費88.4億円去年から +7,665万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
療養給付費74.8億円+1,983万円p.408
高額療養費12.0億円+7,456万円p.408
療養費8,299万円−461万円p.408
出産育児一時金4,750万円−1,100万円p.408
審査支払手数料1,743万円−202万円p.408
葬祭費1,000万円±0p.410
高額介護合算療養費300万円±0p.408
傷病手当金0円−10万円p.410
移送費5万円±0p.408
支払手数料2万円−5,000円p.408
国民健康保険事業費納付金38.1億円去年から +4,940万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
医療給付費分24.9億円−2,323万円p.410
後期高齢者支援金等分8.9億円−2,445万円p.410
介護納付金分3.4億円+725万円p.410
子ども・子育て支援納付金分8,984万円+8,984万円p.412
保健事業費1.5億円去年から +369万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
特定健康診査等事業費9,575万円+1万円p.414
疾病予防費3,559万円+301万円p.412
保健衛生普及費1,479万円+86万円p.412
保養所費38万円−20万円p.414
総務費8,829万円去年から −712万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
一般管理費4,854万円−484万円p.404
賦課徴収費3,136万円−172万円p.404
納税奨励費503万円−75万円p.406
国民健康保険団体連合会負担金131万円−8万円p.404
趣旨普及費116万円+28万円p.406
運営協議会費88万円−1万円p.406
滞納処分費2,000円±0p.406
諸支出金1,645万円去年から −355万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
保険税還付金1,600万円−350万円p.416
保険税還付加算金20万円±0p.418
その他償還金5万円−5万円p.418
保険税返還金10万円±0p.418
延滞金10万円±0p.418
保険給付費等交付金償還金1,000円±0p.418
特定健康診査等負担金償還金1,000円+1,000円p.418
予備費1,000万円去年から ±0

予備費は、予算書の明細に節の内訳が載っていません。

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
予備費1,000万円±0p.418
公債費200万円去年から ±0

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
利子200万円±0p.416
基金積立金23万円去年から +22万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
財政調整基金積立金23万円+22万円p.416
財政安定化基金拠出金1,000円去年から ±0

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
財政安定化基金拠出金1,000円±0p.412

歳出:介護保険(特別会計) 122.1億円

保険給付費112.6億円去年から +5.5億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
介護サービス等給付費109.2億円+5.3億円p.450
高額介護サービス費3.4億円+1,969万円p.452
審査支払手数料748万円+27万円p.452
地域支援事業費7.3億円去年から +7,421万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
包括的支援事業費2.9億円+4,986万円p.456
介護予防・生活支援サービス事業費2.8億円+2,386万円p.452
一般介護予防事業費7,360万円−158万円p.454
介護予防ケアマネジメント事業費2,926万円+265万円p.454
認知症総合施策事業費1,550万円−82万円p.460
在宅医療・介護連携推進事業費1,552万円−5,000円p.460
任意事業費834万円+20万円p.458
生活支援体制整備事業費444万円±0p.460
総合事業審査支払手数料68万円+4万円p.462
総務費2.1億円去年から +2,186万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
介護認定費1.4億円+2,196万円p.450
一般管理費6,270万円+51万円p.448
賦課徴収費1,269万円−62万円p.448
予備費600万円去年から ±0

予備費は、予算書の明細に節の内訳が載っていません。

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
予備費600万円±0p.464
諸支出金503万円去年から +8万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
第1号被保険者保険料還付金503万円+8万円p.464
基金積立金194万円去年から +127万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
三郷市介護保険給付費支払基金積立金194万円+127万円p.464
財政安定化基金拠出金1,000円去年から ±0

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
財政安定化基金拠出金1,000円±0p.462

歳出:後期高齢者医療(特別会計) 27.4億円

後期高齢者医療広域連合納付金27.1億円去年から +3.7億円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
後期高齢者医療広域連合納付金27.1億円+3.7億円p.490
総務費2,190万円去年から −2万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
一般管理費1,598万円−22万円p.490
徴収費592万円+20万円p.490
諸支出金365万円去年から +60万円

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
保険料還付金360万円+60万円p.492
還付加算金5万円±0p.492
予備費100万円去年から ±0

予備費は、予算書の明細に節の内訳が載っていません。

中身(目)と、予算書のページ

目令和8年度去年から予算書
予備費100万円±0p.492

Sources & Notes

作成:鈴木優作(三郷市議会議員/創政MISATO)
違っているところがあれば教えてください。直して、直した記録を残します。